• Ласкаво просимо на Спільнота для обміну досвідом між користувачами програм УкрБланк, УкрСклад, УкрЗарплата.
 

Звіти "взаєморозрахунки з постачальниками"

Автор kov0404, Червень 14, 2022, 16:54:26

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 2 Гостей дивляться цю тему.

kov0404

Доброго дня , в програмі є два звіти  "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "взаєморозрахунки з контрагентами" з можливістю вибрати групу постачальники, чомусь ці звіти у мене показують різні списки постачальників,  хоча по логіці мали б бути однакові, чи можливо десь щось треба відмічати в довіднику контрагентів?

admin

Цитата: kov0404 від Червень 14, 2022, 16:54:26
Доброго дня , в програмі є два звіти  "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "взаєморозрахунки з контрагентами" з можливістю вибрати групу постачальники, чомусь ці звіти у мене показують різні списки постачальників,  хоча по логіці мали б бути однакові, чи можливо десь щось треба відмічати в довіднику контрагентів?

Взаєморозрахунки з контрагентами робить прохід по всім документам і припускає що контрагент може бути як Клієнтом (тому якому ви продаєте) так і постачальником (в кого ви купляєте), тобто Прихідні накладні, Видаткові накладні, Прихідні і Видаткові Касові ордери і т.д. А "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "Взаєморозрахунки з Клієнтами", роблять прохід тільки по своїм документам відповідно. По Клієнтам тільки по Видатковим накладним, Повернення від Клієнта, документи оплати вашому підприємству. Відповідно і по Постачальникам робить прохід по Прихідним накладним, Повернення постачальнику и вашим оплатам постачальнику.
Іноді дуже зручно контролювати Контрагента як Клієнта, або як Постачальника і не збивати в єдиний баланс. Щоб так розділити без звітів і використовувати тільки "Взаєморозрахунки з контрагентами" то єдиного вашого, наприклад ФОП Контракентов А.С. треба було завести в довідник УкрСкліду двічі в групи Постачальники і в Клієнти, що в принципі теж нормальна практика.

kov0404

#2
Цитата: admin від Червень 15, 2022, 09:30:27
Взаєморозрахунки з контрагентами робить прохід по всім документам і припускає що контрагент може бути як Клієнтом (тому якому ви продаєте) так і постачальником (в кого ви купляєте), тобто Прихідні накладні, Видаткові накладні, Прихідні і Видаткові Касові ордери і т.д. А "Взаєморозрахунки з постачальниками" і "Взаєморозрахунки з Клієнтами", роблять прохід тільки по своїм документам відповідно. По Клієнтам тільки по Видатковим накладним, Повернення від Клієнта, документи оплати вашому підприємству. Відповідно і по Постачальникам робить прохід по Прихідним накладним, Повернення постачальнику и вашим оплатам постачальнику.
Іноді дуже зручно контролювати Контрагента як Клієнта, або як Постачальника і не збивати в єдиний баланс. Щоб так розділити без звітів і використовувати тільки "Взаєморозрахунки з контрагентами" то єдиного вашого, наприклад ФОП Контракентов А.С. треба було завести в довідник УкрСкліду двічі в групи Постачальники і в Клієнти, що в принципі теж нормальна практика.

Логіка зрозуміла , але у мене нема таких контрагентів, які одночасно є і постачальниками і покупцями, тому я думаю, що в мене результат мав би бути однаковим в звітах, але так не працює.

admin

Цитата: kov0404 від Червень 15, 2022, 09:46:34
Логіка зрозуміла , але у мене нема таких контрагентів, які одночасно є і постачальниками і покупцями, тому я думаю, що в мене результат мав би бути однаковим в звітах, але так не працює.

Думаю, таки зайвий документ десь є. Надсилайте експорт звітів по взаєморозрахунків на підтримку + детального руху по контрагенту.