Добрый день!
Как правильно провести оплату поставщику?
Дело в том, что у нас несколько складов и оплаты по каждому производятся отдельно, и по числам тоже отдельно, и по накладным даже внутри одного и того же склада...И это важно, а привязку такую я в программе не нахожу...Только одной суммой и не понятно на какой склад это ложиться в результате....
Спробуйте окремий склад заводити як окрему фірму.
Что мне это даст?
Тоді ви будете бачити розрахунки по кожному складу. А для прив'язки до документу виписуйте документ в групі. Спробуйте організувати облік як вам зручніше. Я ж вам не нав'язую, що так точно буде краще.