• Ласкаво просимо на Спільнота для обміну досвідом між користувачами програм УкрБланк, УкрСклад, УкрЗарплата.
 

Взаиморасчеты с клиентами

Автор Natabil, Червень 22, 2015, 18:18:28

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

Natabil

Добрый день, подскажите как поступить:
Раньше мы вели в укрсклад только учет товара и выписывали расходные накладные с суммой отгрузки. Денежный приход  вели в ручную. Сейчас решили все вести в укрскладе, стали выписывать счет, расходную и приходнокассовый ордер. Но когда мы формируем отчет взаиморасчеты с клиентами за определенный период у меня вылазит долг " остаток на начало периода" с минусом, так как раньше мы к накладным не делали приходнокассовый ордер.  Соответственно остаток наконец периода отображается не правильно.
Вопрос как нам убрать этот минус на начало 2015 года?

admin

Цитата: Natabil від Червень 22, 2015, 18:18:28
Добрый день, подскажите как поступить:
Раньше мы вели в укрсклад только учет товара и выписывали расходные накладные с суммой отгрузки. Денежный приход  вели в ручную. Сейчас решили все вести в укрскладе, стали выписывать счет, расходную и приходнокассовый ордер. Но когда мы формируем отчет взаиморасчеты с клиентами за определенный период у меня вылазит долг " остаток на начало периода" с минусом, так как раньше мы к накладным не делали приходнокассовый ордер.  Соответственно остаток наконец периода отображается не правильно.
Вопрос как нам убрать этот минус на начало 2015 года?

На каждого клиента выпишите общий/консолидированный документ оплаты приходный кассовый (наличка) или входящее платежное поручение (безнал). Проще всего это сделать распечатать отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" на нужное вам число, и по нему на эти суммы минусов и на эту дату ввести оплаты.

Natabil

Огромное спасибо за совет😀😀😀👍, попробуем.😀